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省直機關工委2019年部門預算說明

2019-03-08 作者:省直工委辦公室    責任編輯:管理員

一、部門基本概況

(一)職能職責

根據省委辦公廳《職能配置內設機構和人員編制方案》的通知,規定我委的主要職責是:

1、負責制訂省直機關黨的建設規劃,領導省直機關黨的工作,分類指導省直各部門機關及其在長直屬單位黨的建設工作。

2、指導省直機關各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設和黨員教育管理工作以及副處以下干部的理論培訓。

3、負責綜合指導省直機關和中央在長單位精神文明建設工作,承擔省直機關思想道德、普法教育工作。

4、指導省直機關各級黨組織圍繞黨的中心任務,配合行政領導做好思想政治工作和社會穩定等工作。

5、負責省直各部門機關黨委正副書記任免、考核和培訓工作。

6、指導省直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督,研究制訂加強監督的措施和辦法,了解各部門黨員和群眾對領導干部的意見,及時向省委反映省直部、辦、委、廳、局領導班子、領導干部的有關情況。

7、領導省直屬機關紀律檢查工作委員會(簡稱省直紀工委)。指導省直機關各級黨組織加強黨風和廉政建設,查處有關黨員干部違反黨紀和問題,審批處級黨員干部違反黨紀的處理決定。

8、管理省直機關黨校,規劃、制訂省直機關副處以下干部教育培訓計劃,抓好干部教育培訓規劃落實工作。

9、領導省直各部門機關工、青、婦等群眾組織的工作。

10、指導全省市州直機關工委的工作。

11、承辦省委交辦的其他事項。

(二)機構設置根據上述職責,我委設立了省直紀工委(省紀委派出機構)和辦公室、組織部、宣傳部(加掛省直機關精神文明建設辦公室、省直機關普法工作辦公室牌子)、綜合調研室、人事處(機關黨委、機關紀委)等5個職能部室,另還設立了共青團湖南省直屬機關工作委員會和湖南省直屬機關婦委會。

(三)機構及人員編制

1、我委機關行政編制數為60名,事業編4名,工勤編3名,領導職數為6名,實有在職人數為64名(含電教中心4人),離休5人,退休34人。

二、部門預算單位構成

本單位部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有中共湖南省直屬機關工作委員會部門本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括本級預算情況。收入只有一般公共預算政府性基金收入事業單位經營服務等收入;支出包括單位基本運行的經費和業務工作專項經費。

(一)收入預算,2019年年初預算數2158.68萬元,其中,一般公共預算撥款2158.68萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加35.46萬元。

(二)支出預算,2019年年初預算數2158.68萬元,其中,一般公共服務1482.88萬元,教育246.50萬元,社會保障和就業支出270.10萬元, 衛生健康支出53.20萬元,住房保障支出106萬元。支出較去年增加35.46萬元 。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入2158.68萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年年初預算數為1578.68萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2019年年初預算數為580.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出其中:出國經費支出12萬元;辦案經費100萬元,主要用于查案及警示教育中心開支省直機關黨員教育培訓專項經費開支468萬元,主要用于省直機關黨員的教育培訓

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年部本級機關運行經費財政撥款預算313.33萬元,比2018年預算增加68.33萬元,上升28%。

2、“三公”經費預算

2019“三公”經費預算數為 74  萬元,其中,公務接待費  21萬元,公務用車購置及運行費 41  萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費 41萬元),因公出國(境)費12萬元。2019年“三公”經費預算與2018年持平。

3、政府采購情況

2019單位政府采購預算總額521.04萬元,其中政府采購貨物預算188.60萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算333.50萬元。

4、國有資產占用使用情況說明截至2018 6 30日,本部門共有車輛4輛,其中,部級領導干部用車0 輛、一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車1 輛,單位價值50 萬元以上通用設備0 臺(套),單價100 萬元以上專用設備0 臺(套).

5、預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的總金額為2158.68萬元,其中,基本支出1578.68萬元,項目支出580.00萬元

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

七、其他說明

政府性基金撥款省級支出情況表、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表為空表,本部門2019預算沒有此類收入。

 

   
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